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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4042-187-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4042-15-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4042-15-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
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R.U.T. |
69.220.402-6 |
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Dirección de Facturación |
San Jose 189 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
27550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Jose 189 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ensus Chile SpA |
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Razón Social |
INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
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R.U.T. |
77.025.316-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ensus Chile SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111701
| Papel facial | 40 | Unidad | Toallas húmedas desinfectantes 50 unid
| TOALLA DESINFECTANTE B50U. - VIRUTEX |
$ 3.625,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.000
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$ 145.000
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Total Neto
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$ 145.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.550
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$ 172.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.