Orden de Compra. Nº4042-238-CM19 "INSUMOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO REHABILITACION DESAM FRESIA."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4042-238-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO REHABILITACION DESAM FRESIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
R.U.T. 69.220.402-6
Dirección de Unidad de Compra San Jose 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 Materiales de Uso o Consumo-Otros y ACTIVO 215.29.05.002 Maq. y equipos para la prod. del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
R.U.T. 69.220.402-6
Dirección de Facturación San Jose 189
Comuna Fresia
Impuesto 58401
Dirección de Envío de la Factura San Jose 189
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo SaSua SpA
Razón Social Grupo SaSua SpA
R.U.T. 76.431.781-5
Sucursal Grupo SaSua SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161500
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 4 (1321865 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS TORPEDO PAR DE MANCUERNAS VINILICAS 4 K UNIDAD 1347977(1321865) ARTÍCULOS DEPORTIVOS TORPEDO PAR DE MANCUERNAS VINILICAS 4 K UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.400 $ 39.400
49161500
2239-17-lp14
 4 (1321849 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS TORPEDO PAR DE MANCUERNAS VINILICAS 3 K UNIDAD 1347960(1321849) ARTÍCULOS DEPORTIVOS TORPEDO PAR DE MANCUERNAS VINILICAS 3 K UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.032 $ 26.032
49161500
2239-17-lp14
 6 (1361882 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS - MANCUERNA NEOPRENO 1 KG UNIDAD 1388368(1361882) ARTÍCULOS DEPORTIVOS - MANCUERNA NEOPRENO 1 KG UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
49221500
2239-17-lp14
 1 (1314612 )EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OXFORD BICICLETA ESTATICA PEDALETTE PEARL BE-3042 UNIDAD 1340645(1314612) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OXFORD BICICLETA ESTATICA PEDALETTE PEARL BE-3042 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
Total Neto $ 307.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.401
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 365.773


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.