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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4042-238-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO REHABILITACION DESAM FRESIA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
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R.U.T. |
69.220.402-6 |
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Dirección de Facturación |
San Jose 189 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
58401 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Jose 189 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grupo SaSua SpA |
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Razón Social |
Grupo SaSua SpA
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R.U.T. |
76.431.781-5 |
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Sucursal |
Grupo SaSua SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49161500 2239-17-lp14
| | 4 | | (1321865 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS TORPEDO PAR DE MANCUERNAS VINILICAS 4 K UNIDAD 1347977 | (1321865) ARTÍCULOS DEPORTIVOS TORPEDO PAR DE MANCUERNAS VINILICAS 4 K UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.400
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$ 39.400
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49161500 2239-17-lp14
| | 4 | | (1321849 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS TORPEDO PAR DE MANCUERNAS VINILICAS 3 K UNIDAD 1347960 | (1321849) ARTÍCULOS DEPORTIVOS TORPEDO PAR DE MANCUERNAS VINILICAS 3 K UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.508,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.032
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$ 26.032
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49161500 2239-17-lp14
| | 6 | | (1361882 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS - MANCUERNA NEOPRENO 1 KG UNIDAD 1388368 | (1361882) ARTÍCULOS DEPORTIVOS - MANCUERNA NEOPRENO 1 KG UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.940
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$ 11.940
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49221500 2239-17-lp14
| | 1 | | (1314612 )EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OXFORD BICICLETA ESTATICA PEDALETTE PEARL BE-3042 UNIDAD 1340645 | (1314612) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OXFORD BICICLETA ESTATICA PEDALETTE PEARL BE-3042 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 230.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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Total Neto
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$ 307.372
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.401
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 365.773
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.