Orden de Compra. Nº4042-247-SE24 "CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4042-247-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4042-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
R.U.T. 69.220.402-6
Dirección de Unidad de Compra San Jose 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
R.U.T. 69.220.402-6
Dirección de Facturación San Jose 189
Comuna *
Impuesto 106970
Dirección de Envío de la Factura San Jose 189
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS HERNAN BAIN ALVARADO
Razón Social LUIS HERNÁN BAIN ALVARADO
R.U.T. 7.663.312-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS HERNAN BAIN ALVARADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadCONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS DESAM FRESIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°3, QUE SE ADJUNTAN CON DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS DESAM FRESIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°3, QUE SE ADJUNTAN CON DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadCONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS DESAM FRESIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°4, QUE SE ADJUNTAN CON DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS DESAM FRESIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°4, QUE SE ADJUNTAN CON DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. $ 443.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.000 $ 443.000
Total Neto $ 563.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.970
TOTAL OC $ 669.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.