|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4042-320-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
05-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de lentes Opticos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
|
|
R.U.T. |
69.220.402-6 |
|
Dirección de Facturación |
San Jose 189 |
|
Comuna |
Fresia
|
|
Impuesto |
96900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Jose 189 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
VERONICA LEONOR TORRES VILLARROEL
|
|
R.U.T. |
10.762.986-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Lentes de gafas o anteojos | 60 | Unidad | lentes Opticos, armazón metalica y/o acetato, sin tope de dioptria, con estuche y paño, según convenio de suministro. | lentes Opticos, armazón metalica y/o acetato, sin tope de dioptria, con estuche y paño, según convenio de suministro. |
$ 8.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 510.000
|
$ 510.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 510.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 96.900
|
|
$ 606.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.