|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4042-331-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento y Reparaciones Inmuebles Desam |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
|
|
R.U.T. |
69.220.402-6 |
|
Dirección de Facturación |
San Jose 189 |
|
Comuna |
Fresia
|
|
Impuesto |
73445,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Jose 189 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VICTOR DARIO |
|
Razón Social |
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL Y OBRAS MENORES
|
|
R.U.T. |
12.998.884-3 |
|
Sucursal |
VICTOR DARIO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102601
| Carpintería rústica | 1 | Unidad | Confección de Radier Cemento, Construcción de Caseta Metálica con Pintura Antioxido e Instalación de Compresor, Construcción de Reja Metálica en Modulo Dental. | Confección de Radier Cemento, Construcción de Caseta Metálica con Pintura Antioxido e Instalación de Compresor, Construcción de Reja Metálica en Modulo Dental. |
$ 386.555,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 386.555
|
$ 386.555
|
|
|
Total Neto
|
$ 386.555
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 73.445
|
|
$ 460.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.