|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4042-81-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4042-1-LE26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4042-1-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
|
|
R.U.T. |
69.220.402-6 |
|
Dirección de Facturación |
San Jose 189 |
|
Comuna |
Fresia
|
|
Impuesto |
33048,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Jose 189 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NOVOSALUD |
|
Razón Social |
NOVOSALUD SPA
|
|
R.U.T. |
76.768.780-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NOVOSALUD |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42312201
| Sutura | 30 | Unidad | Kit Sutura quirúrgica desechable | KIT DE SUTURA N3 DESECHABLE, ESTÉRIL, MARCA NOVOSALUD. CAJAS X 30 UNIDADES. SE COTIZA X UNIDAD. FICHA TÉCNICA Y CERTIFICACIONES ADJUNTAS. MÍNIMO PARA DESPACHO 100.000NETO X OC |
$ 5.798,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 173.940
|
$ 173.940
|
|
|
Total Neto
|
$ 173.940
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.049
|
|
$ 206.989
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.