Orden de Compra. Nº4042-81-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4042-1-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4042-81-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4042-1-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4042-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
R.U.T. 69.220.402-6
Dirección de Unidad de Compra San Jose 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 (5-54) del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
R.U.T. 69.220.402-6
Dirección de Facturación San Jose 189
Comuna Fresia
Impuesto 33048,6
Dirección de Envío de la Factura San Jose 189
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOSALUD
Razón Social NOVOSALUD SPA
R.U.T. 76.768.780-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVOSALUD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura30UnidadKit Sutura quirúrgica desechableKIT DE SUTURA N3 DESECHABLE, ESTÉRIL, MARCA NOVOSALUD. CAJAS X 30 UNIDADES. SE COTIZA X UNIDAD. FICHA TÉCNICA Y CERTIFICACIONES ADJUNTAS. MÍNIMO PARA DESPACHO 100.000NETO X OC $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.940 $ 173.940
Total Neto $ 173.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.049
TOTAL OC $ 206.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.