Orden de Compra. Nº4042-84-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4042-5-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4042-84-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4042-5-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4042-5-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
R.U.T. 69.220.402-6
Dirección de Unidad de Compra San Jose 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
R.U.T. 69.220.402-6
Dirección de Facturación San Jose 189
Comuna Fresia
Impuesto 167869,56
Dirección de Envío de la Factura San Jose 189
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMASTER SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA
R.U.T. 78.307.160-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OFIMASTER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general42UnidadDetergente en polvo 800 grs. o 1 kiloDETERGENTE EN POLVO 800 GRS BIO FRESCURA $ 1.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.612 $ 45.612
53131608
Jabones72UnidadJabón Liquido litroJABON LIQUIDO GLICERINA 1 LT $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.160 $ 92.160
47131803
Desinfectantes domésticos240UnidadDesinfectante superficies en aerosol antibacterial 360MLDESINFECTANTE DE SUPERFICIES EN AEROSOL ANTIBACTERIAL IGENIX 360 ML $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.200 $ 367.200
39101801
Filamento para ampolleta30UnidadAmpolleta led 12W/75W Fría AMPOLLETA LED 12W 75W FRIA E27 $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800
47121701
Bolsas de basura300RolloBolsa de basura 80X110 GrandesBOLSA DE BASURA 80X110 CM ROLLO 10 UNIDADES MARCA IMPEKE $ 968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.400 $ 290.400
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos24SachetCera crema amarilla 340ML para piso de maderaCERA CREMA AMARILLA BRILLINA 340 ML VIRGINIA $ 1.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.352 $ 26.352
Total Neto $ 883.524
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.870
TOTAL OC $ 1.051.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.