Orden de Compra. Nº4044-11202-SE08 "Orden de Compra desde 4044-11220-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-11202-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4044-11220-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4044-11220-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEJESUS
Razón Social LAURA DE JESUS OYARCE ARAKI
R.U.T. 15.486.022-3
Sucursal DEJESUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza1Unidad ESCOBILLA PARA WC $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
47131602
Traperos4Unidad TRAPEROS CON DOBLE OJAL $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
47131824
Productos de limpieza de ventanas10Unidad LIMPIAVIDRIOS $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
47131805
cloro4Unidad Limpiadores de uso general CLORO GEL $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
47131805
Limpiadores de uso general4Unidad VIM EN POLVO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131805
omo chico4Unidad Limpiadores de uso general OMO 400 GRS. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
47131805
poett14Unidad Limpiadores de uso general POETT $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460
14111703
Toallas de papel8Unidad TOALLA NOVA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
47131805
escobillones2Unidad Limpiadores de uso general ESCOBILLONES PLASTICOS $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
24111503
Bolsas de plástico6Paquete BOLSA DE BASURA 70X50 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
47131805
paquetes bolsas de basura6Paquete Limpiadores de uso general BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
Total Neto $ 112.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 112.630

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.