Orden de Compra. Nº4044-119-SE18 "COMPRA ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-119-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-02-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 307821,5555
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATSA
Razón Social ATSA CHILE S A
R.U.T. 96.945.000-3
Sucursal ATSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10171502
Hormonas para plantas1UnidadHIDROGEL AT BOLSAS DE 20 KG, SEGUN COTIZACION ADJUNTAHIDROGEL AT BOLSAS DE 20 KG, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.620.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.113 $ 1.620.113
Total Neto $ 1.620.113
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.822
TOTAL OC $ 1.927.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.