Orden de Compra. Nº4044-156-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-129-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-156-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-129-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010-1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pou Va’e Tea Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA POU VA'E TEA SPA
R.U.T. 76.450.273-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pou Va’e Tea Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices80Unidad no definidaAGUARRAS 1 LTR  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos13GalónANTICORROSIVO NEGRO  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos10GalónANTICORROSIVO ROJO  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos10GalónANTICORROSIVO VERDE   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
31211501
Pinturas al esmalte30GalónESMALTE SINTETICO   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
31211501
Pinturas al esmalte25GalónESMALTE SINTETICO (8011)   $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.000 $ 775.000
24121802
Latas de pintura o barniz15GalónBARNIZ MARINO NATURAL  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
31201605
Masillas10UnidadMASILLA MAGICA   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS 4"  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31201515
Cintas de papel10UnidadPERMACEL 48MM  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO 18CM  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 3.774.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.774.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.