Orden de Compra. Nº4044-192-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-142-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-192-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-142-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001-1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DGD ELECTRICIDAD E.I.R.L.
Razón Social ELECTRICIDAD CHRISTIAN ADOLFO SCHRADER FLORES E.I.
R.U.T. 76.385.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DGD ELECTRICIDAD E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1UnidadMERCADO ARTESANAL: CAMBIO DE 20 LUMINARIAS DENTRO DEL MERCADO CAMBIO DE 27 LUMINARIAS EN EL PERIMETRO EXTERIOR REVISIÓN ELÉCTRICA GENERAL TODO EL TRABAJO ES CON MATERIAL INCLUIDO, CON CERTIFICACIÓN SEC-TE1  $ 3.498.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.498.500 $ 3.498.500
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1UnidadFERIA HARE UMANGA CAMBIO DE 38 MODULOS DOBLE ENCHUFE INSTALAR 7 ENCHUFES NUEVOS COLOR OCRE INSTALAR 5 INTERRUPTORES CON SUS CORRESPONDIENTES CONDUSTORES Y DUCTOS Y REPOSICIÓN DE 2 LUMINARIAS REVISIÓN ELÉCTRICA GENERAL TODO EL TRABAJO ES CON MATERIAL INCLUIDO, CON CERTIFICACIÓN SEC-TE1  $ 1.251.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251.000 $ 1.251.000
Total Neto $ 4.749.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.749.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.