Orden de Compra. Nº4044-203-SE09 "material de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-203-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-05-2009
Nombre de la Orden de Compra material de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEJESUS
Razón Social LAURA DE JESUS OYARCE ARAKI
R.U.T. 15.486.022-3
Sucursal DEJESUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidad no definidacloro gel  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
52121601
Paños de cocina18Unidad no definidapaños de cocina  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad no definidavim polvo  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
47121812
Raspadores de limpieza3Unidad no definidavirutillas de suelo gruesa  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad no definidalimpia pies  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
14111704
Papel higiénico4Paqueteconfort  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
52121602
Servilletas4Paqueteservilletas  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
46181504
Guantes protectores2Parguantes de cuero  $ 3.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.340 $ 7.340
Total Neto $ 73.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 73.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.