Orden de Compra. Nº4044-242-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4044-224-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-242-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4044-224-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas mercaderìa para canasta familiar y 1 gas licuado como ayuda social a: Jenni Tuki
Proveniente de Licitación 4044-224-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas
R.U.T. 60.707.000-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
te club 20 bolsitas1Cajate club 20 bolsitaste 20 uni $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
15111507
Gas licuado 45 kilos1UnidadGas licuado 45 kilosgas de 45 kg. $ 44.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
93131608
jurel tipo salmon2Tarrojurel tipo salmonjurel $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
93131608
tarro nido 800 grs.1Tarrotarro nido 800 grs.leche nido chico $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
93131608
harina 1k1kilogramoharina 1kharina sin polvo $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
93131608
arroz orsini1kilogramoarroz orsiniarroz $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 860
93131608
azucar 1k1kilogramoazucar 1kazucar $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
93131608
sal de mesa1kilogramosal de mesasal $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
93131608
frejoles tortolas1kilogramofrejoles tortolasporotos $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
93131608
aceite trisol1Litroaceite trisolaceite $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
93131608
fideos surtidos carozzi2Paquetefideos surtidos carozzifideos $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
93131608
papel higienico confot3Rollopapel higienico confotpapel higuienico $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
93131608
salsa pomarola2Sachetsalsa pomarolasalsas de tomate $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
Total Neto $ 61.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 61.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.