Orden de Compra. Nº4044-307-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-239-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-307-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-239-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-3 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sergio Eduardo
Razón Social SERGIO EDUARDO GIL PÉREZ
R.U.T. 12.399.384-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sergio Eduardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE APOYO PARA OPERATIVO MÉDICO FACH 2026 ALMUERZO: 1 TUTO DE POLLO ASADO ENTERO DE 250 GRAMOS 1 PORCIÓN DE ARROZ JASMIN 1 PORCIÓN DE VERDURAS SALTEADAS 1 BEBIDA EN LATA DE 350 ML 1 FRUTA DETALLES DE ENTREGA Y HORARIOS EN MEMO ADJUNTO N°116  $ 1.825.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.825.000 $ 1.825.000
90101603
Servicios de catering1UnidadSOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE APOYO PARA OPERATIVO MÉDICO FACH 2026 SNACK: 1 BOTELLA DE AGUA SIN GAS 500 ML 1 JUGO DE FRUTAS EN CAJA DE 200 ML 1 PAN AMASADO DE 250 GRAMOS CON MANTEQUILLA 1 LÁMINA DE JAMÓN 2 LÁMINAS DE QUESO CHANCO O MANTECOSO 1 MIX DE FRUTOS SECOS DE 100 GRAMOS DETALLES DE ENTREGA Y HORARIOS EN MEMO ADJUNTO N°116  $ 1.825.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.825.000 $ 1.825.000
90101603
Servicios de catering1UnidadSOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE APOYO PARA OPERATIVO MÉDICO FACH 2026 DESAYUNO: 1 PAN AMASADO DE 250 GM CON MANTEQUILLA 2 LÁMINAS DE QUESO CHANCO O MANTECOSO 1 LÁMINA DE JAMÓN SANDWICH 1 TROZO DE QUEQUE DE 100 GRS DETALLES DE ENTREGA Y HORARIOS EN MEMO ADJUNTO N°116  $ 1.825.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.825.000 $ 1.825.000
Total Neto $ 5.475.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.475.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.399.384-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.