Orden de Compra. Nº4044-308-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-246-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-308-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-246-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212003-1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOREKA PAKARATI CARDINALI
Razón Social HOREKA PAKARATI CARDINALI
R.U.T. 18.658.513-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOREKA PAKARATI CARDINALI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
54101602
Collares170Unidad170 COLLARES DE FLORES Y HOJAS NATURALES DEBEN SER ENTREGADOS PARA LA BIENVENIDA DEL OPERATIVO, PARA EL DÍA 10/05/2026 MÁS DETALLES EN MEMO ADJUNTO N°07  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
54101602
Collares170UnidadCOLLARES DE CONCHITAS DE MAR (PIPI, PURE, VARIOS) DEBEN SER ENTREGADOS PARA LA DESPEDIDA DEL OPERATIVO, PARA EL DÍA 16/05/2026 MÁS DETALLES EN MEMO ADJUNTO N°07  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550.000 $ 2.550.000
Total Neto $ 3.230.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.230.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.658.513-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.