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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4044-336-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4044-331-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
material solicitado para Tapati Rapa Nui
por el jefe del taller Municipal. |
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Proveniente de Licitación
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4044-331-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
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R.U.T. |
69.061.800-1 |
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Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
25650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL MARIO CONTRERAS GONZALEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.676.320-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31151505
| Cable de acero | 100 | Metro Lineal | Cable de acero | mtr. cable de acero de 10 mm. de diametro por 20x7 |
$ 1.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.000
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$ 135.000
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Total Neto
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$ 135.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.650
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$ 160.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.