|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4044-355-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
17-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA TALLER MUNICIPAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
|
|
R.U.T. |
69.061.800-1 |
|
Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA S/N |
|
Comuna |
Isla De Pascua
|
|
Impuesto |
160738,48 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
roberto andres |
|
Razón Social |
SIMBIOSYSTEM COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.235.245-1 |
|
Sucursal |
roberto andres |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31161604
| Pernos de horquilla | 1 | Unidad | REPUESTOS RETROEXCAVADORA SEGUN COTIZACION N°141 | REPUESTOS RETROEXCAVADORA SEGUN COTIZACION N°141 |
$ 845.992,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 845.992
|
$ 845.992
|
|
|
Total Neto
|
$ 845.992
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 160.738
|
|
$ 1.006.730
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.