Orden de Compra. Nº4044-361-CM14 "COMPRA TESORERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-361-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA TESORERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 2702,18
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
Razón Social HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 81.771.100-6
Sucursal HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
2239-24-LP09
Timbres y Sellos1 (805069) TIMBRE Shiny S-542D 40x40mm 809328(805069) TIMBRE Shiny S-542D 40x40mm; Código: ;Región : RM $ 14.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.222 $ 14.222
Total Neto $ 14.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.702
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 16.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.