Orden de Compra. Nº4044-387-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-13-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-387-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-13-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4044-13-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004091 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN BASES
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERMÁN RODRIGO
Razón Social GERMAN RODRIGO ALFARO BRAVO EMPRESA INDIVIDUAL DE
R.U.T. 76.777.662-4
Sucursal GERMÁN RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas1UnidadRECAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CANCHA MUNICIPAL ISLA DE PASCUA” ID: 5201160706-C ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA “RECAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CANCHA MUNICIPAL ISLA DE PASCUA”. COMO OFERTA ADICIONAL SE INCLULLE PINTAR LOS 4 POSTES DE ALUMBRADO CON GALVANIZADO EN FRIO $ 147.611.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.611.656 $ 147.611.656
Total Neto $ 147.611.656
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 147.611.656

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.