Orden de Compra. Nº4044-403-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-338-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-403-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-338-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4044-338-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEJESUS
Razón Social LAURA DE JESUS OYARCE ARAKI
R.U.T. 15.486.022-3
Sucursal DEJESUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO DE LITRO  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF limpia vidrios  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLAS NOVAS  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
47131604
Escobas2UnidadESCOBILLON PLASTICO  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20Unidadceras liquidas incoloras  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidadlustramuebles  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
53131608
Jabones5Unidadgel para manos sin enjuage  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3Parde guantes de goma para aseo  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
Total Neto $ 101.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 101.650

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.