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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4044-500-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE 55 PENDRIVER, LICEO ALDEA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
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R.U.T. |
69.061.800-1 |
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Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA S/N |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
48592,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Akkuarios S.A. |
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Razón Social |
AKKUARIOS S.A.
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R.U.T. |
77.552.510-k |
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Sucursal |
Akkuarios S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 1 | Unidad | COTIZACION N° 8872/19 | |
$ 255.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 255.750
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$ 255.750
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Total Neto
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$ 255.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.592
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$ 304.342
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.