Orden de Compra. Nº4044-537-CM16 "COMPRA DEPTO. ORITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-537-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DEPTO. ORITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 119260,15
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
2239-7-LP12
Jabones5 (813312) JABÓN DE TOCADOR NEO LÍQUIDO AROMA MANZANA 5 LT UNIDAD 818312(813312) JABÓN DE TOCADOR NEO LÍQUIDO AROMA MANZANA 5 LT UNIDAD; Código: 83889MA;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.915 $ 40.915
47131615
2239-7-LP12
Escobillones30 (903170) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO GRANDE UNIDAD 914775(903170) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO GRANDE UNIDAD; Código: 19926;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.470 $ 52.470
27112004
2239-7-LP12
Palas15 (976080) PALA 3M PLÁSTICA MANGO LARGO UNIDAD 991080(976080) PALA 3M PLÁSTICA MANGO LARGO UNIDAD; Código: 36093;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.060 $ 42.060
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX BOLSA PLANA 50 X 70 10 U15 (996328) BOLSA DE BASURA VIRUTEX BOLSA PLANA 50 X 70 10 UNIDADES 1013371(996328) BOLSA DE BASURA VIRUTEX BOLSA PLANA 50 X 70 10 UNIDADES; Código: 10976;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.355 $ 5.355
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos15 (1028558) DESINFECTANTE LYSOFORM PASTILLA ESTANQUE 48 GR 1048848(1028558) DESINFECTANTE LYSOFORM PASTILLA ESTANQUE 48 GR; Código: 83094;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.535 $ 17.535
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX PLANAS NEGRAS MEDIDAS 80 30 (1180214) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PLANAS NEGRAS MEDIDAS 80 X 110 PAQUETE 10 UNIDADES 1206244(1180214) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PLANAS NEGRAS MEDIDAS 80 X 110 PAQUETE 10 UNIDADES; Código: 10978;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 70X90 10 UNID600 (1255206) BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 70X90 10 UNIDADES ( 30 MICRONES) PAQUETE 1281212(1255206) BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 70X90 10 UNIDADES ( 30 MICRONES) PAQUETE; Código: 91123;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.600 $ 441.600
Total Neto $ 627.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.260
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 746.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.