Orden de Compra. Nº4044-611-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-492-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-611-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-492-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010-1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pou Va’e Tea Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA POU VA'E TEA SPA
R.U.T. 76.450.273-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pou Va’e Tea Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161504
Protectores de esquinas3UnidadPROTECTOR IMPREGNANTE GL  $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
31211506
Pinturas de látex5UnidadLATEX BLANCO PASSOL  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 4"  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211505
Pinturas aceitosas10UnidadOLEO BLANCO GL  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
31211604
Diluyentes para pinturas12UnidadDILUYENTE SINTETICO  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
31201605
Masillas5UnidadMASILLA WELT  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
31161508
Tornillos para madera500UnidadTORNILLO DRYWALL 6X2   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31161508
Tornillos para madera6UnidadLAINA METALICA   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31191501
Papeles de lija200UnidadLIJAS ORBITAL CHICA   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 743.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 743.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.