Orden de Compra. Nº4044-708-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-539-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-708-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-539-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140547 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación Porvenir 418 Stgo. centro 26352495 - central@rapanuicargo.cl
Comuna Alhué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Porvenir 418 Stgo. centro 26352495 - central@rapanuicargo.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arote
Razón Social comercial arote ltda
R.U.T. 76.024.601-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal arote
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23231402
Sierra cero1UnidadMOTOSIERRA MS 212  $ 339.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.000 $ 339.000
27111722
Portadados1UnidadJUEGO DE DADOS LLAVES 82 PZS  $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
11101502
Esmeril1UnidadESMERIL ANGULAR 4 1/2  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
27112826
Sierra de calar1UnidadSIERRA CALADORA GST 680  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
27112802
Hojas de sierra1UnidadHOJA DE CALAR T244D  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
27112801
Brocas1UnidadSET PUNTAS Y BROCAS DE IMPACTO 20P  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
20122319
Herramientas diablo de Slickline1UnidadDIABLO 90CM  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
27112011
Mangas de herramientas1UnidadCHUZO 1 1/4  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
30191502
Andamios1UnidadANDAMIO PORTABLE 2,8 MTS  $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
23153138
Cabezales de corte o desbastado1UnidadCABEZAL AUTOCUL 46-2  $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
27112010
Horquetas1UnidadHORQUETA PASTERA C/MANGO LARGO  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
46181802
Lentes de protección5UnidadLENTES DE SEGURIDAD  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
15121503
Aceite de engranajes1UnidadACEITE DE CADENA 5LTS  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
27112823
Cadenas de corte1UnidadCADENA DE 16" 3/8  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
46181901
Protectores de oídos1UnidadPROTECTOR FACIAL C/AUDIFONOS MONTO TOTAL DE LA COMPRA INCLUYE FLETE PUESTO EN ISLA DE PASCUA   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadDESMALEZADORA FS161  $ 749.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.000 $ 749.000
Total Neto $ 1.970.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.970.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.