Orden de Compra. Nº4044-792-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-570-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-792-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-570-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001-1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 287147
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESENERGY SPA
Razón Social ESENERGY SPA
R.U.T. 76.571.252-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESENERGY SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1UnidadNOTEBOOK - DETALLES EN ADJUNTO MEMO N°039  $ 1.025.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025.900 $ 1.025.900
45121609
Soportes de la cámara1UnidadBASTON ESTABILIZADOR DE SMARTPHONE - DETALLES EN ADJUNTO MEMO N°039  $ 129.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.900 $ 129.900
53121603
Mochilas2UnidadMOCHILA PARA NOTEBOOK NEGRA, IMPERMEABLE PARA NOTEBOOK DE 15.6 A 16 PULGADAS  $ 44.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.800 $ 89.800
43201611
Soportes de computador2UnidadSOPORTE DE REFRIGERACION DE NOTEBOOK - SOPORTE HASTA 16 PULGADAS CON 02 O 03 VENTILADORES DE 1800 RPM, CON INCLINACION.  $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
52161520
Micrófonos1UnidadMICROFONO INALAMBRICO PARA STREAM - DETALLES EN ADJUNTO MEMO N°039  $ 219.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.900 $ 219.900
Total Neto $ 1.511.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.147
TOTAL OC $ 1.798.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.