Orden de Compra. Nº4044-87-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4044-23-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-87-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4044-23-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011-1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 2072421,77
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

NOTA: Despachar los productos, con guía de despacho.
Una vez recepcionados conforme por la Unidad Técnica, emitir y enviar la factura electrónica en formato XML al correo de intercambio recepcion-dte9@blueline.cl.

IMPORTANTE: Si al cuarto (4°) día no se recibe el XML  en dicha casilla, se realizará reclamo automático.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PIA TALCA
Razón Social Porsche Inter Auto Chile Spa
R.U.T. 76.178.493-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PIA TALCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31171507
Rodamientos de empuje1Unidad no definidaADQUISICION DE REPUESTOS SEGUN COTIZACION 2026003933/1  $ 10.907.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.907.483 $ 10.907.483
Total Neto $ 10.907.483
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.072.422
TOTAL OC $ 12.979.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.