|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4047-101-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de banderas (Chile y Rapa Nui) CLBV - Isla de Pascua |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
|
|
R.U.T. |
69.061.800-1 |
|
Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA S/N |
|
Comuna |
Isla De Pascua
|
|
Impuesto |
12920 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Cool Draw Publicidad |
|
Razón Social |
MARÍA SOLEDAD OLIVARES BUSTOS
|
|
R.U.T. |
10.358.990-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Cool Draw Publicidad |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121706
| Banderas | 1 | Unidad | BANDERA RAPA NUI DE 1x1,5 mts.
FLETE AÉREO A ISLA DE PASCUA POR CUENTA DE PROVEEDOR. VER MEMORÁNDUM ADJUNTO. | |
$ 16.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.000
|
$ 16.000
|
55121706
| Banderas | 1 | Unidad | BANDERA CHILENA DE 1x1,5 mts.
FLETE AÉREO A ISLA DE PASCUA POR CUENTA DE PROVEEDOR. VER MEMORÁNDUM ADJUNTO. | |
$ 32.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.000
|
$ 32.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 20.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.920
|
|
$ 80.920
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.