Orden de Compra. Nº4047-133-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4047-106-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4047-133-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4047-106-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HAKA PIRI MANA
Razón Social FERRETERIA HAKA PIRI MANA LIMITADA
R.U.T. 76.799.479-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HAKA PIRI MANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera3UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL 15MM 1.20X2.40M. FLETE AEREO A ISLA DE PASCUA POR CUENTA DEL PROVEEDOR. VER MEMORANDUM ADJUNTO.  $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
60124412
Alambre de percusión galvanizado1UnidadALAMBRE GALVANIZADO 18X1K. FLETE AEREO A ISLA DE PASCUA POR CUENTA DEL PROVEEDOR. VER MEMORANDUM ADJUNTO.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE AL AGUA GAMMA BLANCO SAT TI 5G O EQUIVALENTE. FLETE AEREO A ISLA DE PASCUA POR CUENTA DEL PROVEEDOR. VER MEMORANDUM ADJUNTO.  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31151804
Alambre para grapar1UnidadMALLA HEXAGONAL GALVANIZADO 3/4X0.60X50M. FLETE AEREO A ISLA DE PASCUA POR CUENTA DEL PROVEEDOR. VER MEMORANDUM ADJUNTO.  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31151506
Cuerda de cáñamo10UnidadCUERDA YUTE 10MM. FLETE AEREO A ISLA DE PASCUA POR CUENTA DEL PROVEEDOR. VER MEMORANDUM ADJUNTO.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHA ESTAMPA PRO 2.1/2" O EQUIVALENTE. FLETE AEREO A ISLA DE PASCUA POR CUENTA DEL PROVEEDOR. VER MEMORANDUM ADJUNTO.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHA ESTAMPA PRO 4" O EQUIVALENTE. FLETE AEREO A ISLA DE PASCUA POR CUENTA DEL PROVEEDOR. VER MEMORANDUM ADJUNTO.  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 318.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 318.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.