Orden de Compra. Nº4047-23-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4047-18-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4047-23-OC07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4047-18-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere cotizar la compra de artículos varios de aseo para colegio y liceo Aldea
Proveniente de Licitación 4047-18-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HERMES ENRIQUE VALENZUELA ERIZA
R.U.T. 4.677.628-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico130RolloPapel higiénicoPapel higiénico marca Confort $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.770 $ 42.770
46181504
Guantes protectores9ParGuantes protectoresGuantes de goma Nº 8.1/2 $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.866 $ 7.866
46181504
Guantes protectores4ParGuantes protectoresGuantes de goma Nº 8 $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.496 $ 3.496
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadDetergentes surfactantesOMO, DE 400 Grs. $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.670 $ 23.670
24111503
Bolsas de plástico40PaqueteBolsas de plásticoBolsas de basura de 80 x 110 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200
47131602
Traperos33UnidadTraperosTraperos dobles $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.280 $ 38.280
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadBarniz o ceras de mueblesLustra muebles $ 1.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140
47131604
Escobas15UnidadEscobasEscobillones marca Clorinda $ 1.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540
12161902
vim clorogel 500CC25Unidadvim clorogel 500CCVIM líquido cloro gel $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.250 $ 22.250
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadDetergentes surfactantesVIM, Polvo $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.525 $ 15.525
47131605
Cepillos de limpieza6UnidadCepillos de limpiezaEscobillas para baño $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCeras sintéticasCera incolora, marca Bravo $ 2.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.150 $ 21.150
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCeras sintéticasCera incolora, marca Bravo $ 2.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.150 $ 21.150
14111703
Toallas de papel15RolloToallas de papelToallas Nova $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
Total Neto $ 277.137
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 277.137


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.