|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4047-24-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4047-18-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Se requiere cotizar la compra de artículos varios de aseo para colegio y liceo Aldea |
|
Proveniente de Licitación
|
4047-18-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua
|
|
R.U.T. |
69.061.800-1 |
|
Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Jimena Bermedo Salas
|
|
R.U.T. |
9.044.988-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131604
| Escobas de rama | 13 | Unidad | Escobas de rama | Escobas de rama |
$ 1.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.200
|
$ 18.200
|
12161902
| Cif crema | 35 | Unidad | Cif crema | CIF crema |
$ 1.430,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.050
|
$ 50.050
|
12141901
| Cloro | 40 | Unidad | Cloro | Cloro tradicional de litro |
$ 890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.600
|
$ 35.600
|
12161902
| Quix lavalozas 500 cc | 5 | Unidad | Quix lavalozas 500 cc | Quick lava lozas |
$ 1.190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.950
|
$ 5.950
|
47131816
| Desodorante ambiental | 5 | Unidad | Desodorante ambiental | Desodorantes ambientales |
$ 1.290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.450
|
$ 6.450
|
|
|
Total Neto
|
$ 116.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 116.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.