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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4047-34-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4047-6-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4047-6-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
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R.U.T. |
69.061.800-1 |
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Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA S/N |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
9369234,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE DESPACHO | DEPTO DE EDUCACION DAEM MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA ATMU TEKENA S/N |
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Proveedor |
KAIKEN |
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Razón Social |
IMPORTADORA HEVIA SPA
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R.U.T. |
76.872.717-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAIKEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86141702
| Tecnología audiovisual | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y SUMINISTROS DE TINTA PARA EL
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR | adjunto desglose en anexo técnico y ficha técnica |
$ 49.311.763,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.311.763
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$ 49.311.763
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Total Neto
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$ 49.311.763
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.369.235
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$ 58.680.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.