Orden de Compra. Nº
4050-1037-SE19
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR UN TRABUN EN SECTOR MALLIN DEL TREILE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4050-1037-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR UN TRABUN EN SECTOR MALLIN DEL TREILE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4050-90-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
IGNACIO CARRERA PINTO 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna
Lonquimay
Impuesto
37781,31
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
2
kilogramo
LIMÓN
LIMÓN
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
50101538
Verduras frescas
9
Unidad
MORRÓN
MORRÓN
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.536
50101538
Verduras frescas
5
kilogramo
TOMATES
TOMATES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50111510
Carne de ave o carne fresca
10
kilogramo
POSTA NEGRA PF
POSTA NEGRA PF
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.620
$ 54.620
50111510
Carne de ave o carne fresca
8
kilogramo
LONGANIZA SAN CARLOS
LONGANIZA SAN CARLOS
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.216
$ 26.216
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
1
Litro
ACEITE MERKAT
ACEITE MERKAT
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
50111510
Carne de ave o carne fresca
15
kilogramo
CHULETAS DE CERDO SAN CARLOS
CHULETAS DE CERDO SAN CARLOS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.115
$ 44.115
15111507
Gas ciudad
1
Carga
CARGA DE GAS 5 KILOS LIPIGAS
CARGA DE GAS 5 KILOS LIPIGAS
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.235
$ 8.235
50111510
Carne de ave o carne fresca
15
kilogramo
POLLO TUTOS ENTERO ARISTÍA
POLLO TUTOS ENTERO ARISTÍA
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.625
$ 29.625
50101539
Verduras congeladas
6
kilogramo
CHOCLOS CONGELADOS
CHOCLOS CONGELADOS
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.590
$ 10.590
50221102
Harina de trigo
2
Unidad
HARINA CRUDA 5 KG MOLINERA
HARINA CRUDA 5 KG MOLINERA
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.352
$ 4.352
50181709
Suministros para el horno
1
Unidad
LEVADURA GRANULADA X 500 GRS COLLICO
LEVADURA GRANULADA X 500 GRS COLLICO
$ 1.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.983
$ 1.983
50171549
Hierbas secas
2
Paquete
ORÉGANO X 100 GRS
ORÉGANO X 100 GRS
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
50202311
Bebidas
3
Unidad
BEBIDA FANTASÍA DIFERENTES SABORES 3 LTS
BEBIDA FANTASÍA DIFERENTES SABORES 3 LTS
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.295
$ 5.295
Total Neto
$ 198.849
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.781
TOTAL OC
$ 236.630
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.