Orden de Compra. Nº
4050-1122-SE17
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NP 17-0877 INSUMOS ALIMENTICIOS ACT. VIOLETA PARRA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4050-1122-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
NP 17-0877 INSUMOS ALIMENTICIOS ACT. VIOLETA PARRA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4050-16-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
I. Carrera Pinto 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna
Lonquimay
Impuesto
7467,95
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
Te (caja de 20 bolsitas)
Te (caja de 20 bolsitas)Te (caja de 20 bolsitas)
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
52121602
Servilletas
5
Unidad
Servilleta clasica de 50 unidades
Servilleta clasica de 50 unidades
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.595
$ 1.595
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
Vasos Plásticos desechables
Vasos Plásticos desechables
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
50202310
Agua mineral
10
Unidad
Agua Mineral 1500 cc
Agua Mineral 1500 cc
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad
Jugos Fantasía individual diferentes sabores 1,5 litros, aprox.
Jugos Fantasía individual diferentes sabores 1,5 litros, aprox.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
50202311
Bebidas
10
Unidad
Bebida fantasía diferentes sabores 3lts
Bebida fantasía diferentes sabores 3lts
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.970
$ 15.970
50201706
Café
1
Tarro
Café en tarro con cafeína 170 gr aprox.
Café en tarro con cafeína 170 gr aprox.
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
Azúcar
Azúcar
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
Total Neto
$ 39.305
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.468
TOTAL OC
$ 46.773
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.