Orden de Compra. Nº4050-1122-SE17 "NP 17-0877 INSUMOS ALIMENTICIOS ACT. VIOLETA PARRA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4050-1122-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2017
Nombre de la Orden de Compra NP 17-0877 INSUMOS ALIMENTICIOS ACT. VIOLETA PARRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4050-16-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna Lonquimay
Impuesto 7467,95
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Aroca Mora
Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T. 6.805.183-5
Sucursal María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaTe (caja de 20 bolsitas)Te (caja de 20 bolsitas)Te (caja de 20 bolsitas) $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
52121602
Servilletas5UnidadServilleta clasica de 50 unidadesServilleta clasica de 50 unidades $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595 $ 1.595
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVasos Plásticos desechablesVasos Plásticos desechables $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50202310
Agua mineral10UnidadAgua Mineral 1500 ccAgua Mineral 1500 cc $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadJugos Fantasía individual diferentes sabores 1,5 litros, aprox.Jugos Fantasía individual diferentes sabores 1,5 litros, aprox. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
50202311
Bebidas10UnidadBebida fantasía diferentes sabores 3ltsBebida fantasía diferentes sabores 3lts $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.970
50201706
Café1TarroCafé en tarro con cafeína 170 gr aprox.Café en tarro con cafeína 170 gr aprox. $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcarAzúcar $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
Total Neto $ 39.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.468
TOTAL OC $ 46.773


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.