Orden de Compra. Nº
4050-1126-SE19
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CASA DE LA CULTURA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4050-1126-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CASA DE LA CULTURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4050-90-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
IGNACIO CARRERA PINTO 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
O`HIGGINS 1320
Comuna
Lonquimay
Impuesto
15461,44
Dirección de Envío de la Factura
O`HIGGINS 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
CLORO GEL O SIMILAR GABY 1 LT
CLORO GEL O SIMILAR GABY 1 LT
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.536
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad
ESCOBILLÓN MULTIUSO MEDIANO GABY
ESCOBILLÓN MULTIUSO MEDIANO GABY
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.043
53131608
Jabones
3
Unidad
JABÓN LIQUIDO BALLERINA
JABÓN LIQUIDO BALLERINA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.287
$ 4.287
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Unidad
GUANTES LATEX DIFERENTES TALLAS POR PAR TALLA M
GUANTES LATEX DIFERENTES TALLAS POR PAR TALLA M
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
LIQUIDO LIMPIA VIDRIO 500 CC CON DOSIFICADOR GABY
LIQUIDO LIMPIA VIDRIO 500 CC CON DOSIFICADOR GABY
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.245
$ 9.245
47131829
Productos de limpieza del baño
5
Unidad
PASTILLA PARA BAÑO HAR PIC
PASTILLA PARA BAÑO HAR PIC
$ 1.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.715
$ 5.715
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LIMPIA PISO 900 CC GABY
LIMPIA PISO 900 CC GABY
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑO MULTIUSO ASEO GABY
PAÑO MULTIUSO ASEO GABY
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.030
$ 4.030
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
LAVALOZA 750 ML GABY
LAVALOZA 750 ML GABY
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
TRAPERO CON OJAL GABY
TRAPERO CON OJAL GABY
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.100
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
CIF
CIF
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.052
24111503
Bolsas de plástico
7
Paquete
BOLSA DE BASURA 70 X 90 CMS GABY
BOLSA DE BASURA 70 X 90 CMS GABY
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.468
$ 6.468
14111704
Papel higiénico
8
Paquete
PAPEL HIGIÉNICO 04 UNIDADES BLANCO
PAPEL HIGIÉNICO 04 UNIDADES BLANCO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
14111703
Toallas de papel
10
Paquete
PAPEL DE COCINA X ROLLO NOVA
PAPEL DE COCINA X ROLLO NOVA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
Total Neto
$ 81.376
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.461
TOTAL OC
$ 96.837
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.