Orden de Compra. Nº4050-1126-SE19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CASA DE LA CULTURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4050-1126-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CASA DE LA CULTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4050-90-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación O`HIGGINS 1320
Comuna Lonquimay
Impuesto 15461,44
Dirección de Envío de la Factura O`HIGGINS 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Aroca Mora
Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T. 6.805.183-5
Sucursal María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadCLORO GEL O SIMILAR GABY 1 LTCLORO GEL O SIMILAR GABY 1 LT $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
47131618
Mopas húmedas3UnidadESCOBILLÓN MULTIUSO MEDIANO GABYESCOBILLÓN MULTIUSO MEDIANO GABY $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
53131608
Jabones3UnidadJABÓN LIQUIDO BALLERINAJABÓN LIQUIDO BALLERINA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.287
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4UnidadGUANTES LATEX DIFERENTES TALLAS POR PAR TALLA MGUANTES LATEX DIFERENTES TALLAS POR PAR TALLA M $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIQUIDO LIMPIA VIDRIO 500 CC CON DOSIFICADOR GABYLIQUIDO LIMPIA VIDRIO 500 CC CON DOSIFICADOR GABY $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.245
47131829
Productos de limpieza del baño5UnidadPASTILLA PARA BAÑO HAR PICPASTILLA PARA BAÑO HAR PIC $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.715 $ 5.715
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIA PISO 900 CC GABYLIMPIA PISO 900 CC GABY $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO MULTIUSO ASEO GABYPAÑO MULTIUSO ASEO GABY $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZA 750 ML GABYLAVALOZA 750 ML GABY $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPERO CON OJAL GABY TRAPERO CON OJAL GABY $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadCIFCIF $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052
24111503
Bolsas de plástico7PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CMS GABYBOLSA DE BASURA 70 X 90 CMS GABY $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.468 $ 6.468
14111704
Papel higiénico8PaquetePAPEL HIGIÉNICO 04 UNIDADES BLANCOPAPEL HIGIÉNICO 04 UNIDADES BLANCO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
14111703
Toallas de papel10PaquetePAPEL DE COCINA X ROLLO NOVAPAPEL DE COCINA X ROLLO NOVA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
Total Neto $ 81.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.461
TOTAL OC $ 96.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.