Orden de Compra. Nº4050-1199-MC18 "ALMUERZOS USUARIOS PROG. MUJERES JEFAS DE HOGAR "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4050-1199-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS USUARIOS PROG. MUJERES JEFAS DE HOGAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna Lonquimay
Impuesto 26344,45
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORENA
Razón Social LORENA DE LOURDES CORTEZ CORTEZ
R.U.T. 9.541.204-1
Sucursal LORENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1UnidadALMUERZO: ENTRADA: SOPA, PLATO DE FONDO: ASADO A LA OLLA VACUNO CON ARROZ PRIMAVERA POSTRE: DURAZNO CON CREMA, BEBIDA TÉ O CAFÉ.ALMUERZO: ENTRADA: SOPA, PLATO DE FONDO: ASADO A LA OLLA VACUNO CON ARROZ PRIMAVERA, POSTRE: DURAZNO CON CREMA, BEBIDA TÉ O CAFÉ. $ 138.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655
Total Neto $ 138.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.344
TOTAL OC $ 164.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.