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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4050-1199-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALMUERZOS USUARIOS PROG. MUJERES JEFAS DE HOGAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
4050-Municipalidad de Lonquimay |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
I. Carrera Pinto 559 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Facturación |
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL |
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Comuna |
Lonquimay
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Impuesto |
26344,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2018 |
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Proveedor |
LORENA |
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Razón Social |
LORENA DE LOURDES CORTEZ CORTEZ
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R.U.T. |
9.541.204-1 |
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Sucursal |
LORENA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad | ALMUERZO:
ENTRADA: SOPA, PLATO DE FONDO: ASADO A LA OLLA VACUNO CON ARROZ PRIMAVERA POSTRE: DURAZNO CON CREMA, BEBIDA TÉ O CAFÉ. | ALMUERZO:
ENTRADA: SOPA, PLATO DE FONDO: ASADO A LA OLLA VACUNO CON ARROZ PRIMAVERA, POSTRE: DURAZNO CON CREMA, BEBIDA TÉ O CAFÉ.
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$ 138.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.655
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$ 138.655
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Total Neto
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$ 138.655
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.344
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$ 164.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.