Orden de Compra. Nº4050-162-SE20 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA CANASTAS FAMILIARES PARA ASISTENCIA SOCIAL , SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO , MEDIANTE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4050-162-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA CANASTAS FAMILIARES PARA ASISTENCIA SOCIAL , SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO , MEDIANTE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4050-97-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna Lonquimay
Impuesto 10339,8
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos20Unidad no definidaLAVALOZA 750 ML APROX. VIRGINIA LAVALOZA 750 ML APROX. VIRGINIA $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
14111704
Papel higiénico20Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO ( MINIMO 4 UNIDADES) CONFORT PAPEL HIGIENICO ( MINIMO 4 UNIDADES) CONFORT $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.320 $ 20.320
10171605
Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)20Unidad no definidaFOSFORO COPIHUE X PAQUETEFOSFORO COPIHUE X PAQUETE $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
Total Neto $ 54.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.340
TOTAL OC $ 64.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.