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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4050-249-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS Servicios de Vulcanizacion Vehiculos MM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4050-14-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
4050-Municipalidad de Lonquimay |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
I. Carrera Pinto 559 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Facturación |
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL |
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Comuna |
Lonquimay
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Impuesto |
6080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Wagner |
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Razón Social |
WAGNER DEL CARMEN MONJE SEPULVEDA
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R.U.T. |
6.048.000-1 |
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Sucursal |
Wagner |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | REPARACION NEUMATICO CAMION RECOLECTOR CDCT90 NP 13-02695 | REPARACION NEUMATICO CAMION RECOLECTOR CDCT90 NP 13-02695 |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 4 | Unidad | MONTAJES NEUMATICO REPARACION CAMIONETA TOYOTA ROJA FKZW93 NP13-02672 | MONTAJES NEUMATICO REPARACION CAMIONETA TOYOTA ROJA FKZW93 NP13-02672 |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | Reparación de neumáticos Tractor delanteros | |
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Total Neto
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$ 32.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.080
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$ 38.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.