Orden de Compra. Nº4050-253-SE18 "ADQ. ÚTILES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4050-253-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ÚTILES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4050-129-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna Lonquimay
Impuesto 32091,95
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Aroca Mora
Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T. 6.805.183-5
Sucursal María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadLIMPIA VIDRIO CON DOSIFICADOR EXCEL.LIMPIA VIDRIO CON DOSIFICADOR EXCEL. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.735
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO ASEO MULTIUSO VIRUTEX.PAÑO ASEO MULTIUSO VIRUTEX. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.915
12141901
Cloro Cl20UnidadCLOROCLORO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadCIF 500CCCIF 500 CC $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.695 $ 22.695
14111703
Toallas de papel25UnidadPAPEL DE COCINA 1 ROLLO FOIL X 1.5 MTS . (TOALLA NOVA)PAPEL DE COCINA 1 ROLLO FOIL X 1.5 MTS . (TOALLA NOVA) $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.225 $ 17.225
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 70 X 90BOLSAS DE BASURA DE 70 X 90 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
14111704
Papel higiénico15PaquetePAPEL HIGIÉNICO 4 UNIDADES C/U BLANCO. PAPEL HIGIÉNICO 4 UNIDADES C/U BLANCO. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
46181504
Guantes protectores15ParGUANTES DE LATEX, MARLACGUANTES DE LATEX, MARLAC $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.175 $ 20.175
12181501
Ceras sintéticas20Sachet.CERA NUGGET 340CC $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 168.905
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.092
TOTAL OC $ 200.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.