Orden de Compra. Nº
4050-253-SE18
"
ADQ. ÚTILES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4050-253-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ÚTILES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4050-129-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
I. Carrera Pinto 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna
Lonquimay
Impuesto
32091,95
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad
LIMPIA VIDRIO CON DOSIFICADOR EXCEL.
LIMPIA VIDRIO CON DOSIFICADOR EXCEL.
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.735
$ 27.735
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad
PAÑO ASEO MULTIUSO VIRUTEX.
PAÑO ASEO MULTIUSO VIRUTEX.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.915
$ 18.915
12141901
Cloro Cl
20
Unidad
CLORO
CLORO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad
CIF 500CC
CIF 500 CC
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.695
$ 22.695
14111703
Toallas de papel
25
Unidad
PAPEL DE COCINA 1 ROLLO FOIL X 1.5 MTS . (TOALLA NOVA)
PAPEL DE COCINA 1 ROLLO FOIL X 1.5 MTS . (TOALLA NOVA)
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.225
$ 17.225
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
BOLSAS DE BASURA DE 70 X 90
BOLSAS DE BASURA DE 70 X 90
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
14111704
Papel higiénico
15
Paquete
PAPEL HIGIÉNICO 4 UNIDADES C/U BLANCO.
PAPEL HIGIÉNICO 4 UNIDADES C/U BLANCO.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
46181504
Guantes protectores
15
Par
GUANTES DE LATEX, MARLAC
GUANTES DE LATEX, MARLAC
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.175
$ 20.175
12181501
Ceras sintéticas
20
Sachet
.
CERA NUGGET 340CC
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
Total Neto
$ 168.905
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.092
TOTAL OC
$ 200.997
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.