Orden de Compra. Nº4050-269-SE21 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ESPACIOS MUNICIPALES , SEGÚN LO SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL , COMUNA DE LONQUIMAY"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4050-269-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ESPACIOS MUNICIPALES , SEGÚN LO SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL , COMUNA DE LONQUIMAY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4050-97-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Lonquimay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación O`HIGGINS 1320
Comuna Lonquimay
Impuesto 97568,8
Dirección de Envío de la Factura O`HIGGINS 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel300Unidad no definidaPAPEL DE COCINA POR ROLLO NOVA PAPEL DE COCINA POR ROLLO NOVA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadCLORO GEL O SIMILAR , CLORINDACLORO GEL O SIMILAR , CLORINDA $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.560 $ 58.560
53131626
Limpiador higiénico para las manos40UnidadPASTILLAS PARA BAÑO VIRUTEXPASTILLAS PARA BAÑO VIRUTEX $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.440 $ 27.440
47131618
Mopas húmedas30UnidadTRAPERO CON OJAL TRAPERO CON OJAL $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.730 $ 20.730
47121802
Removedores35UnidadCERA PARA PISO MADERA ROJA NUGGET CERA PARA PISO MADERA ROJA NUGGET $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.960 $ 22.960
12191501
Solventes aromáticos24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC POET DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC POET $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.616 $ 26.616
60122401
Fragmentos de vidrios de colores25UnidadLIQUIDO LIMPIA VIDRIOS CON DOSIFICADOR 500CC tremexLIQUIDO LIMPIA VIDRIOS CON DOSIFICADOR 500CC tremex $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250
47121812
Raspadores de limpieza36UnidadLIMPIA PISO POET SIMILAR 900 CCLIMPIA PISO POET SIMILAR 900 CC $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.160 $ 38.160
47121802
Removedores25UnidadCERA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 CC virutexCERA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 CC virutex $ 2.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.700 $ 68.700
53131608
Jabones24LitroJABÓN LIQUIDO tremex 1 LTS JABÓN LIQUIDO tremex 1 LTS $ 1.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.696 $ 27.696
14111704
Papel higiénico38PaquetePAPEL HIGUIENICO ( 4 UNIDADES) CONFORTPAPEL HIGUIENICO ( 4 UNIDADES) CONFORT $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.608 $ 38.608
24111503
Bolsas de plástico60PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90 VIRUTEX BOLSA DE BASURA 70X90 VIRUTEX $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables30ParGUANTES DE LATEX VIRUTEX TALLA M GUANTES DE LATEX VIRUTEX TALLA M $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
Total Neto $ 513.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.569
TOTAL OC $ 611.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.