Orden de Compra. Nº4050-36-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4050-105-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4050-36-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4050-105-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4050-105-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna Lonquimay
Impuesto 6411,55
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
Razón Social SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
R.U.T. 8.951.666-8
Sucursal SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
TINTA TAMPON1UnidadArtículos de escritorio  $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416 $ 416
14111509
CUCHILLO CARTONERO MEDIANO1UnidadArtículos de escritorio  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454 $ 454
14111509
CUCHILLO CARTONERO GRANDE1UnidadArtículos de escritorio  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
14111509
PAPEL SEDA O VOLANTIN1PliegoArtículos de escritorio  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42 $ 42
14111509
PLUMON DE PIZARRA (VARIOS COLORES)1UnidadArtículos de escritorio  $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416 $ 416
14111509
OFICIO1UnidadArtículos de escritorio  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90 $ 90
14111509
TINTA TAPON1FrascoArtículos de escritorio  $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416 $ 416
14111509
CD GRABABLE1UnidadArtículos de escritorio  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126
14111509
CORCHETES 26-61CajaArtículos de escritorio  $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601 $ 601
14111509
CLIP CABEZA PLASTICA1CajaArtículos de escritorio  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
14111509
PINCEL N° 51UnidadArtículos de escritorio  $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231 $ 231
14111509
PAPEL CREPE 02 FASES1PliegoArtículos de escritorio  $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324 $ 324
14111509
LAPIZ DESTACADOR1UnidadArtículos de escritorio  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265 $ 265
14111509
CALCULADORAS1UnidadArtículos de escritorio  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
43201811
DVD de lectura y escritura1UnidadDVD de lectura y escritura  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151 $ 151
44122001
Archivadores1UnidadArchivadores de fichas  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
49101701
Medallas1UnidadMedallas  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
49101704
Galvanos1UnidadGalvanos  $ 11.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
49101702
Trofeos1UnidadTrofeos  $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361
Total Neto $ 33.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.412
TOTAL OC $ 40.157


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.