Orden de Compra. Nº4050-384-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USUARIOS PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4050-384-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USUARIOS PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA POR NO ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DENTRO DEL PLAZO Y POR MOTIVOS DE QUE SE REQUERÍAN LOS PRODUCTOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA FICHA. NOS FUNDAMENTAMOS EN PUNTO 3 DE FICHA DE COMPRA AGIL: 3. De la aceptación de la orden de compra Los proveedores deben aceptar la orden de compra en mercado público, dentro de 24 hrs desde su envío, en caso contrario la Municipalidad de Lonquimay podrá dejar sin efecto su selección.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Lonquimay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140572004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación O`HIGGINS 1320
Comuna Lonquimay
Impuesto 2695,53
Dirección de Envío de la Factura O`HIGGINS 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2CajaCaía corchetes.26/6 5000 unidades.GRAPAS 26/6 5000 u TORRE $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
14111509
Artículos de papelería3CajaCaja lápiz grafito Nº12 unidades.LAPIZ MINA HB N2 HEXAGONAL cj 12 u ARTEL $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
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Artículos de papelería1CajaLápiz pasta azul caja 50 unidades. Marca Bic o similar.LAPIZ PASTA AZUL cj 50 u 1.0 mm CRISTAL BIC $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
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Artículos de papelería2UnidadSet Banderitas fluor adhesiva de colores.xBANDERITA ADHESIVA FLECHA blis 05 col 150hj 43x12mm FLUOR PLASTICO ATLANTIK $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370 $ 1.370
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Artículos de papelería2UnidadPlumones de pizarra, diferentes colores. Marca Artel o similar. MARCADOR PIZARRA 01 u AZUL Y NEGRO PUNTA RED ARTEL $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742 $ 742
Total Neto $ 14.187
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.696
TOTAL OC $ 16.883


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.