Orden de Compra. Nº4050-488-AG25 "ADQUISICION SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ARRIENDO DE LOCAL, PRODESAL. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4050-488-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ARRIENDO DE LOCAL, PRODESAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Lonquimay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140556002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación O`HIGGINS 1320
Comuna Lonquimay
Impuesto 39938
Dirección de Envío de la Factura O`HIGGINS 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2025
TítuloDescripción
ENTREGA DE SERVICIO EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2025 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manos invisibles
Razón Social JESSICA ANDREA CÁRCAMO CÁRCAMO
R.U.T. 15.234.186-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Manos invisibles
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos12UnidadDESAYUNO: SOPAIPILLAS Y CAFÉ. REVISAR ADJUNTO. ADJUNTAR COTIZACIÓN CON ESPECIFICACIONES. DESAYUNO: SOPAIPILLAS Y CAFÉ. REVISAR ADJUNTO. $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos12UnidadALMUERZO: CARNE ASADA CON PURÉ DE PAPAS, ENSALADA SURTIDA INDIVIDUAL, JUGO O BEBIDA, SOPAIPILLA CON PEBRE. REVISAR ADJUNTO. ADJUNTAR COTIZACIÓN CON ESPECIFICACIONES. ALMUERZO: CARNE ASADA CON PURÉ DE PAPAS, ENSALADA SURTIDA INDIVIDUAL, JUGO O BEBIDA, SOPAIPILLA CON PEBRE. $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL PARA DESARROLLAR REUNIÓN DE MESA DE COORDINACIÓN Y PARA SERVIR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DE 10:00 A 14:00 HORAS. REVISAR ADJUNTO. ADJUNTAR COTIZACIÓN CON ESPECIFICACIONES. SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL PARA DESARROLLAR REUNIÓN DE MESA DE COORDINACIÓN Y PARA SERVIR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DE 10:00 A 14:00 HORAS. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 210.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.938
TOTAL OC $ 250.138


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.234.186-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.