Orden de Compra. Nº
4050-497-SE16
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ADQ. HERRAMIENTAS PROG HABITABILIDAD CARMEN MARIHU
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4050-497-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-05-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. HERRAMIENTAS PROG HABITABILIDAD CARMEN MARIHU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4050-146-R116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
I. Carrera Pinto 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna
Lonquimay
Impuesto
49067,5
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Agrocomercial Valle Lonquimay
Razón Social
JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA
R.U.T.
13.810.106-1
Sucursal
Agrocomercial Valle Lonquimay
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102012
Lámina de cinc
1
Unidad
ADQUISICIÓN ROCETA GALVANIZADAS 4 1/2" - 5", FAHOCO
ADQUISICIÓN ROCETA GALVANIZADAS 4 1/2" - 5", FAHOCO
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.290
$ 1.290
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad
ADQUISICIÓN DILUYENTE 1 LITRO, DIDEVAL
ADQUISICIÓN DILUYENTE 1 LITRO, DIDEVAL
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.590
$ 1.590
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
ADQUISICIÓN ESMALTE SINTÉTICO DIFERENTES COLORES, AMANECER
ADQUISICIÓN ESMALTE SINTÉTICO DIFERENTES COLORES, AMANECER
$ 14.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.890
$ 14.890
52141504
Cocinas domésticas
1
Unidad
ADQUISICIÓN DE COCINA A LEÑA ENLOZADA 4 PLATOS, FAHOCO
ADQUISICIÓN DE COCINA A LEÑA ENLOZADA 4 PLATOS, FAHOCO
$ 235.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.900
$ 235.900
31211904
Brochas
1
Unidad
ADQUISICIÓN BROCHA DE 3", ORO VISON
ADQUISICIÓN BROCHA DE 3", ORO VISON
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.390
$ 1.390
30151506
Tejas
1
Unidad
ADQUISICIÓN TEJAS GALVANIZADAS 4 1/2" - 5", FAHOCO
ADQUISICIÓN TEJAS GALVANIZADAS 4 1/2" - 5", FAHOCO
$ 3.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.190
$ 3.190
Total Neto
$ 258.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.068
TOTAL OC
$ 307.318
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.