Orden de Compra. Nº4050-497-SE16 "ADQ. HERRAMIENTAS PROG HABITABILIDAD CARMEN MARIHU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4050-497-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. HERRAMIENTAS PROG HABITABILIDAD CARMEN MARIHU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4050-146-R116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna Lonquimay
Impuesto 49067,5
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay
Razón Social JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA
R.U.T. 13.810.106-1
Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102012
Lámina de cinc1UnidadADQUISICIÓN ROCETA GALVANIZADAS 4 1/2" - 5", FAHOCOADQUISICIÓN ROCETA GALVANIZADAS 4 1/2" - 5", FAHOCO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadADQUISICIÓN DILUYENTE 1 LITRO, DIDEVALADQUISICIÓN DILUYENTE 1 LITRO, DIDEVAL $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadADQUISICIÓN ESMALTE SINTÉTICO DIFERENTES COLORES, AMANECERADQUISICIÓN ESMALTE SINTÉTICO DIFERENTES COLORES, AMANECER $ 14.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.890 $ 14.890
52141504
Cocinas domésticas1UnidadADQUISICIÓN DE COCINA A LEÑA ENLOZADA 4 PLATOS, FAHOCOADQUISICIÓN DE COCINA A LEÑA ENLOZADA 4 PLATOS, FAHOCO $ 235.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.900 $ 235.900
31211904
Brochas1UnidadADQUISICIÓN BROCHA DE 3", ORO VISONADQUISICIÓN BROCHA DE 3", ORO VISON $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
30151506
Tejas1UnidadADQUISICIÓN TEJAS GALVANIZADAS 4 1/2" - 5", FAHOCOADQUISICIÓN TEJAS GALVANIZADAS 4 1/2" - 5", FAHOCO $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
Total Neto $ 258.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.068
TOTAL OC $ 307.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.