Orden de Compra. Nº4050-622-SE23 "ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PARTICIPANTES TALLER CONVERSATORIO PREVENCIÓN Y HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES DIRIGIDOS A PADRES ,APODERADOS Y FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PROGRAMA SENDA, MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4050-622-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PARTICIPANTES TALLER CONVERSATORIO PREVENCIÓN Y HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES DIRIGIDOS A PADRES ,APODERADOS Y FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PROGRAMA SENDA, MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4050-46-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Lonquimay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140594005 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación ohiggins 1320
Comuna Lonquimay
Impuesto 21061,5
Dirección de Envío de la Factura ohiggins 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manos invisibles
Razón Social JESSICA ANDREA CÁRCAMO CÁRCAMO
R.U.T. 15.234.186-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Manos invisibles
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Empanadas, tartas y pies frescos30Unidad no definidaEmpanadas Fritas, con Carne picada, cebolla, huevo, aceituna y pasas. Unidad Empanadas Fritas, con Carne picada, cebolla, huevo, aceituna y pasas. Unidad $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
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Empanadas, tartas y pies frescos30Unidad no definidaEmpanadas camarón queso Empanadas camarón queso $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos30Unidad no definidaEmpanadas de queso Empanadas de queso $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
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Empanadas, tartas y pies frescos3Unidad no definidaPie de limón (entero, grande) Pie de limón (entero, grande) $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
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Empanadas, tartas y pies frescos15Unidad no definidaDonas de manjar o donas con crema, horneadas Donas de manjar o donas con crema, horneadas $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
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Empanadas, tartas y pies frescos15Unidad no definidaAlfajor maicena Alfajor maicena $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 110.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.062
TOTAL OC $ 131.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.