Orden de Compra. Nº
4050-711-SE20
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MATERIALES DE ASEO MANTENCIÓN DEPENDENCIAS MM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4050-711-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO MANTENCIÓN DEPENDENCIAS MM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4050-97-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Lonquimay
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna
Lonquimay
Impuesto
38984,2
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente
30
Unidad
Trapero con ojal VIRUTEX
Trapero con ojal VIRUTEX
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.430
$ 20.430
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
LavaLoza, 750 ml aprox, VIRGINIA
Lava Loza, 750 ml aprox, VIRGINIA
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.600
$ 16.600
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
40
Unidad
Cloro gel 1 Litro, Clorinda
Cloro gel 1 Litro, Clorinda
$ 976,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.040
$ 39.040
53131608
Jabones
15
Unidad
Jabón líquido, 1 litro c/u TREMEX
Jabón líquido, 1 litro c/u TREMEX
$ 1.154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.310
$ 17.310
47131502
Paños de limpieza
60
Unidad
Paños multiuso de aseo CIF
Paños multiuso de aseo CIF
$ 1.406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.360
$ 84.360
12161902
Detergentes surfactantes
40
Unidad
Pastilla para baño, VIRUTEX
Pastilla para baño, VIRUTEX
$ 686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.440
$ 27.440
Total Neto
$ 205.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.984
TOTAL OC
$ 244.164
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.