Orden de Compra. Nº4050-711-SE20 "MATERIALES DE ASEO MANTENCIÓN DEPENDENCIAS MM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4050-711-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO MANTENCIÓN DEPENDENCIAS MM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4050-97-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Lonquimay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna Lonquimay
Impuesto 38984,2
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente30UnidadTrapero con ojal VIRUTEXTrapero con ojal VIRUTEX $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.430 $ 20.430
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadLavaLoza, 750 ml aprox, VIRGINIA Lava Loza, 750 ml aprox, VIRGINIA $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
47131804
Productos de limpieza de amoniaco40UnidadCloro gel 1 Litro, Clorinda Cloro gel 1 Litro, Clorinda $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.040 $ 39.040
53131608
Jabones15UnidadJabón líquido, 1 litro c/u TREMEXJabón líquido, 1 litro c/u TREMEX $ 1.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.310 $ 17.310
47131502
Paños de limpieza60UnidadPaños multiuso de aseo CIFPaños multiuso de aseo CIF $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.360 $ 84.360
12161902
Detergentes surfactantes40UnidadPastilla para baño, VIRUTEX Pastilla para baño, VIRUTEX $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.440 $ 27.440
Total Neto $ 205.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.984
TOTAL OC $ 244.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.