Orden de Compra. Nº
4050-717-SE19
"
INSUMOS ALIMENT. ACTIV. DE APADRINAMIENTO MES DEL NIÑO 2019
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4050-717-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ALIMENT. ACTIV. DE APADRINAMIENTO MES DEL NIÑO 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4050-90-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
IGNACIO CARRERA PINTO 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna
Lonquimay
Impuesto
8006,79
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181906
Pan en conserva
5
Bolsa
Pan de molde 600 gr aprox. IDEAL
Pan de molde 600 gr aprox. IDEAL
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.035
$ 9.035
50131801
Queso natural
6
Unidad
Queso laminado SOPROLE 1/4
Queso laminado SOPROLE 1/4
$ 1.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.930
$ 6.930
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
5
Unidad
Queque diferentes sabores. IDEAL
Queque diferentes sabores. IDEAL
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
5
Unidad
Jamón Sándwich 1/4 PF
Jamón Sándwich 1/4 PF
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
50131701
Leche o productos de mantequilla
15
Unidad
Leche en caja individual, diferentes sabores SOPROLE
Leche en caja individual, diferentes sabores SOPROLE
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.785
$ 4.785
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
25
Unidad
Platos desechables por unidad
Platos desechables por unidad
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.675
$ 1.675
50101634
Fruta fresca
2
kilogramo
Naranjas por kilo
Naranjas por kilo
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50101634
Fruta fresca
3
kilogramo
Plátanos por kilo
Plátanos por kilo
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50101634
Fruta fresca
2
kilogramo
Manzanas por kilo
Manzanas por kilo
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50181903
Galletas simples saladas
15
Paquete
Galletas individuales saladas diferentes sabores 40 gr aprox. SELZ
Galletas individuales saladas diferentes sabores 40 gr aprox. SELZ
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.145
$ 2.145
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
Galletas Chocolates 126 gr aprox. TRITÓN
Galletas Chocolates 126 gr aprox. TRITÓN
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.435
$ 2.435
14111705
Servilletas de papel
4
Paquete
Servilleta clásica de 50 unidades NOVA
Servilleta clásica de 50 unidades NOVA
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.276
$ 1.276
Total Neto
$ 42.141
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.007
TOTAL OC
$ 50.148
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.