Orden de Compra. Nº
4050-738-SE17
"
ADQ. DE INSUMOS PARA REUNIÓN CULTURAL NP 17-0272
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4050-738-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE INSUMOS PARA REUNIÓN CULTURAL NP 17-0272
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4050-16-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
I. Carrera Pinto 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna
Lonquimay
Impuesto
7168,51
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
GALLETAS DE CHOCOLATE 126 GR. TRITON
GALLETAS DE CHOCOLATE 126 GR. TRITON
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.870
$ 3.870
50181904
Panes secos o cáscara de pan o cuscurros
6
Unidad no definida
QUEQUES DIFERENTES SABORES
QUEQUES DIFERENTES SABORES
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.284
50202311
Bebidas
4
Unidad no definida
BEBIDAS FANTASÍA DIFERENTES SABORES 3 LITROS
BEBIDAS FANTASÍA DIFERENTES SABORES 3 LITROS
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.388
$ 6.388
52151705
Portas cubiertos o cucharas
10
Unidad no definida
CUCHARA DESECHABLE
CUCHARA DESECHABLE
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170
$ 170
48101903
Vasos de servicio
25
Unidad no definida
VASOS PLUMAVIT DESECHABLE
VASOS PLUMAVIT DESECHABLE
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
52121602
Servilletas
3
Unidad no definida
SERVILLETAS CLASICAS 50 UNIDADES
SERVILLETAS CLASICAS 50 UNIDADES
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 957
$ 957
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Unidad no definida
KILO DE AZUCAR
KILO DE AZUCAR
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
50201710
Té de hierbas
2
Unidad no definida
YERBA MATE DE 500 GRS
YERBA MATE DE 500 GRS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
GALLETAS CREMA 126 GR. FRAC
GALLETAS CREMA 126 GR. FRAC
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.530
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
GALLETAS CRACKERS 122 GR
GALLETAS CRACKERS 122 GR
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.030
$ 4.030
50201710
Té de hierbas
2
Unidad no definida
TE CAJA 20 BOLSITAS
TE CAJA 20 BOLSITAS
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50201706
Café
2
Unidad no definida
CAFÉ TARRO CON CAFEINA 170 GR
CAFÉ TARRO CON CAFEINA 170 GR
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
Total Neto
$ 37.729
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.169
TOTAL OC
$ 44.898
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.