Orden de Compra. Nº
4050-8-MC19
"
ADQ. INSUMOS DE ASEO MANTENCION PISCINA MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4050-8-MC19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. INSUMOS DE ASEO MANTENCION PISCINA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
I. Carrera Pinto 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna
Lonquimay
Impuesto
16940,4
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA
Razón Social
GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA
R.U.T.
9.394.797-5
Sucursal
GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
8
Unidad
PAÑO ASEO MULTIUSO
PAÑO ASEO MULTIUSO
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.104
$ 12.104
47121802
Removedores
2
Unidad
DESENGRASAN TE
DESENGRASAN TE
$ 2.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.116
$ 4.116
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSAS DE BASURA GRANDE
BOLSAS DE BASURA GRANDE
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.360
$ 13.360
47131813
Limpia Pantalla
2
Unidad
LIMPIA VIDRIA
LIMPIA VIDRIA
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
12191501
Solventes aromáticos
5
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
47121802
Removedores
5
Unidad
POET PISO
POET PISO
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
47121802
Removedores
5
Unidad
LAVA LOZA CHICO
LAVA LOZA CHICO
$ 446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.230
$ 2.230
53131628
Shampoo
10
Unidad
SHAMPOO RECARGA
SHAMPOO RECARGA
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.680
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.112
$ 3.112
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Litro
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
BOLSAS DE BASURA CHICA
BOLSAS DE BASURA CHICA
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.060
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Paquete
CERA ROJA
CERA ROJA
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.480
46181504
Guantes protectores
2
Par
GUANTES DE GOMA
GUANTES DE GOMA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
14111704
Papel higiénico
20
Rollo
ROLLO DE CONFORT DE 50 MTS
ROLLO DE CONFORT DE 50 MTS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
Total Neto
$ 89.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.940
TOTAL OC
$ 106.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.