Orden de Compra. Nº
4050-910-SE19
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA JORNADA DE TRABAJO MUJERES JEFAS DE HOGAR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4050-910-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA JORNADA DE TRABAJO MUJERES JEFAS DE HOGAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4050-90-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4050-Municipalidad de Lonquimay
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
IGNACIO CARRERA PINTO 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna
Lonquimay
Impuesto
6658,36
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
108
Unidad
VASO PLUMAVIT DESECHABLE VANNI
VASO PLUMAVIT DESECHABLE VANNI
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
50201713
Bolsitas de te
2
Unidad
TÉ (CAJA DE 20 BOLSITAS) SUPREMO
TÉ (CAJA DE 20 BOLSITAS) SUPREMO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Unidad
JUGO FANTASÍA DIFERENTES SABORES 1.5 LTS WATTS
JUGO FANTASÍA DIFERENTES SABORES 1.5 LTS WATTS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
BOLSAS DE PASTILLAS VARIAS UNIDADES FRUNA
BOLSAS DE PASTILLAS VARIAS UNIDADES FRUNA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
52151503
Cubertería desechable doméstica
100
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES VANNI
CUCHARAS DESECHABLES VANNI
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
52151502
Platos desechables domésticos
20
Unidad
PLATOS DESECHABLES X UNIDAD
PLATOS DESECHABLES X UNIDAD
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.340
50131801
Queso natural
3
Unidad
QUESO LAMINADO SOPROLE X 1/4
QUESO LAMINADO SOPROLE X 1/4
$ 1.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.465
$ 3.465
14111705
Servilletas de papel
5
Unidad
SERVILLETA CLÁSICA 50 UNIDADES NOVA
SERVILLETA CLÁSICA 50 UNIDADES NOVA
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.595
$ 1.595
14111705
Servilletas de papel
4
Unidad
PAPEL DE COCINA POR ROLLO NOVA
PAPEL DE COCINA POR ROLLO NOVA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ EN TARRO CON CAFEÍNA 170 GRS NESCAFÉ
CAFÉ EN TARRO CON CAFEÍNA 170 GRS NESCAFÉ
$ 4.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.030
$ 4.030
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
3
Unidad
JAMÓN SANDWICH 1/4 PF
JAMÓN SANDWICH 1/4 PF
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.394
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
AZÚCAR SELECTA X KILO
AZÚCAR SELECTA X KILO
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
50181901
Pan fresco
5
kilogramo
PAN X KILO
PAN X KILO
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
14111704
Papel higiénico
1
Paquete
PAPEL HIGIÉNICO 4 UNIDADES BLANCO
PAPEL HIGIÉNICO 4 UNIDADES BLANCO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
24111503
Bolsas de plástico
1
Paquete
BOLSA DE BASURA 70X90 CMS GABY
BOLSA DE BASURA 70X90 CMS GABY
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
Total Neto
$ 35.044
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.658
TOTAL OC
$ 41.702
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.