Orden de Compra. Nº4050-93-SE22 "REPOSICION VEREDAS CALLE B. OHIGGINS ENTRE BALMACE DESDE 4050-116-LP21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4050-93-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2022
Nombre de la Orden de Compra REPOSICION VEREDAS CALLE B. OHIGGINS ENTRE BALMACE DESDE 4050-116-LP21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4050-116-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Lonquimay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21531 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación O`HIGGINS 1320
Comuna Lonquimay
Impuesto 9202897
Dirección de Envío de la Factura O`HIGGINS 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor julio sebastian inostroza gatica
Razón Social JULIO SEBASTIAN INOSTROZA GATICA
R.U.T. 16.597.862-5
Sucursal julio sebastian inostroza gatica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadREPOSICION VEREDAS CALLE B. OHIGGINS ENTRE BALMACEDA Y D. PORTALES Y CALLE BALMACEDA LADO NORTE, LONQUIMAYEJECUTAR LA OBRA REPOSICION VEREDAS CALLE B. OHIGGINS ENTRE BALMACEDA , CON UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES $ 48.436.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.436.300 $ 48.436.300
Total Neto $ 48.436.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.202.897
TOTAL OC $ 57.639.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.